Zarządzenie Nr 72/08

ZARZĄDZENIE NR 72/08
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 16 maja 2008 r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy Narewka z dnia 28.12.2007 r  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2008 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 49.752 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków bużetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

                      dochody ogółem : 13 306 244 zł

                      wydatki ogółem : 15 663 630 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 72/08
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 16 maja 2008 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008r.

Dział

Rozdz

§ 

Treść

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

64 000

2 409

66 409

 

01095

 

Pozostała działalność

54 000

2 409

56 409

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

2 409

2 409

801

 

 

Oświata i wychowanie

955 385

9 870

965 255

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 000

9 870

12 870

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

9 870

9 870

852

 

 

Pomoc społeczna

1 330 500

20 800

1 351 300

 

85295

 

Pozostała działalność

30 000

20 800

50 800

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

30 000

20 800

50 800

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

74 718

16 673

91 391

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0

16 673

16 673

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

16 673

16 673

Razem:

13 256 492

49 752

13 306 244

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.752 zł w tym:

-  2.409 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-125/08 z dnia 13.05.2008 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

-  9.870 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-83/08 z dnia 23.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej

- 20.800 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-15-1/08 z dnia 29.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 16.673 zł 9.870 zł na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-72/08 z dnia 08.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 72/08

                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka

                                                                                                                                                                                                       z dnia 16 maja 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.

Dział

Rozdz

 

Treść

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

161 000

2 409

163 409

 

01095

 

Pozostała działalność

6 000

2 409

8 409

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000

45

6 045

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0

2 364

2 364

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

483 500

0

483 500

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85 000

0

85 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

19 000

-4 420

14 580

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

4 420

4 420

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 401 851

9 870

3 411 721

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 707 701

9 870

1 717 571

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 019 500

8 497

1 027 997

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

178 220

1 165

179 385

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 670

208

28 878

 

80195

 

Pozostała działalność

284 666

0

284 666

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 600

1 500

4 100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

37 000

-1 500

35 500

852

 

 

Pomoc społeczna

1 515 053

20 800

1 535 853

 

85295

 

Pozostała działalność

80 000

20 800

100 800

 

 

3110

Świadczenia społeczne

80 000

20 800

100 800

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

29 185

16 673

45 858

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

29 185

0

29 185

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

4 728

4 728

 

 

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 847

-2 669

9 178

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

718

718

 

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 322

-426

1 896

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

117

117

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

356

-66

290

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

7 350

-2 237

5 113

 

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 600

-85

4 515

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

80

-80

0

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0

16 673

16 673

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

0

16 673

16 673

Razem:

15 613 878

49 752

15 663 630

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.752 zł w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan o 2.409 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-125/08 z dnia 13.05.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup gruntów pod pompownię w Plancie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan o 9.870 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-83/08 z dnia 23.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach działu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan o 20.800 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-15-1/08 z dnia 29.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 celu właściwej realizacji zadań (Klub Przedszkolaka) dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków

W rozdziale 85415 zwiększa się plan o 16.673 zł na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-72/08 z dnia 08.04.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

                                                                                                                                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-05-16

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-06-04