Zarządzenie Nr 86/08

ZARZĄDZENIE NR 86/08
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 29 września 2008 r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy Narewka z dnia 28.12.2007 r  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2008 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 24.955 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                      dochody ogółem : 13 269 990 zł

                      wydatki ogółem : 15 627 376 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 86/08
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 29 września 2008 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
852
 
 
Pomoc społeczna
1 464 300
22 000
1 486 300
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 500
6 000
936 500
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
930 000
6 000
936 000
 
85295
 
Pozostała działalność
163 800
16 000
179 800
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
50 800
16 000
66 800
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
91 391
2 955
94 346
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
16 673
2 955
19 628
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
16 673
2 955
19 628
Razem:
13 245 035
24 955
13 269 990

 

 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.955 zł w tym:

-     6.000 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-221/08 z dnia 7.08.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową w
       ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na wdrożenie Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,
-     16.000 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-206/08 z dnia 27.07.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na
      realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie ,
-     2.955 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-282/08 z dnia 11.09.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na
      realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub
      naukę w klasach I-III.
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 86/08
                                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                             z dnia 29 września 2008 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
600
 
 
Transport i łączność
2 346 400
0
2 346 400
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
2 071 000
0
2 071 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000
5 000
25 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000
-5 000
15 000
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
524 170
0
524 170
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
155 670
0
155 670
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
101 670
-10 000
91 670
 
 
4430
Różne opłaty i składki
14 580
5 000
19 580
 
 
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
0
5 000
5 000
750
 
 
Administracja publiczna
1 550 439
0
1 550 439
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 306 883
-28 000
1 278 883
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
794 290
-2 300
791 990
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500
500
1 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
43 500
7 055
50 555
 
 
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
28 963
-8 500
20 463
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
20 000
-4 000
16 000
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
10 000
-5 000
5 000
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
18 981
2 300
21 281
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
18 055
-18 055
0
 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
37 700
20 000
57 700
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
14 700
20 000
34 700
 
75095
 
Pozostała działalność
57 856
8 000
65 856
 
 
4430
Różne opłaty i składki
32 000
8 000
40 000
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
202 544
0
202 544
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
179 044
0
179 044
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
94 669
-500
94 169
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 715
500
2 215
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
46 000
0
46 000
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
46 000
0
46 000
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000
-3 000
0
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000
-1 000
0
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
24 500
5 000
29 500
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 500
-1 000
500
801
 
 
Oświata i wychowanie
3 376 351
0
3 376 351
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1 790 441
0
1 790 441
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0
2 200
2 200
 
 
4270
Zakup usług remontowych
4 000
-2 200
1 800
 
80110
 
Gimnazja
656 758
0
656 758
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
365 500
42 250
407 750
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
106 770
-42 250
64 520
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
513 222
0
513 222
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
133 314
-5 520
127 794
 
 
4270
Zakup usług remontowych
23 500
5 000
28 500
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
0
520
520
 
80195
 
Pozostała działalność
350 156
0
350 156
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20 000
-10 000
10 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 970
4 500
14 470
 
 
4220
Zakup środków żywności
32 500
7 230
39 730
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
300
270
570
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
39 300
-4 800
34 500
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 770
1 000
5 770
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 300
500
1 800
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000
1 000
3 000
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5 500
300
5 800
852
 
 
Pomoc społeczna
1 648 853
22 000
1 670 853
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 000
6 000
936 000
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
21 300
-795
20 505
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0
1 700
1 700
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0
4 500
4 500
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 856
195
2 051
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100
100
200
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0
195
195
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0
105
105
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
40 538
0
40 538
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200
500
700
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500
-500
0
 
85295
 
Pozostała działalność
213 800
16 000
229 800
 
 
3110
Świadczenia społeczne
100 800
16 000
116 800
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
68 858
2 955
71 813
 
85404
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
52 185
-600
51 585
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
23 728
-600
23 128
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
16 673
3 555
20 228
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
16 673
600
17 273
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
0
2 955
2 955
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 961 243
0
2 961 243
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 994 900
13 000
2 007 900
 
 
4260
Zakup energii
63 000
10 000
73 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000
-7 000
3 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9 000
6 000
15 000
 
 
4430
Różne opłaty i składki
6 200
4 000
10 200
 
90002
 
Gospodarka odpadami
269 900
5 000
274 900
 
 
4430
Różne opłaty i składki
12 000
5 000
17 000
 
90095
 
Pozostała działalność
556 443
-18 000
538 443
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
171 666
-25 000
146 666
 
 
4270
Zakup usług remontowych
12 000
-3 000
9 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000
10 000
13 000
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
1 300 860
0
1 300 860
 
92604
 
Instytucje kultury fizycznej
98 860
0
98 860
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
18 000
-5 000
13 000
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7 060
-4 000
3 060
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5 000
4 000
9 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
13 976
1 100
15 076
 
 
4260
Zakup energii
2 000
1 000
3 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
1 000
-1 000
0
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
7 000
7 636
14 636
 
 
4430
Różne opłaty i składki
7 000
-3 000
4 000
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
454
264
718
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 000
-1 000
0
Razem:
15 602 421
24 955
15 627 376

 

     Zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.955 zł dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego : Nr FB.II.MC.3011-221/08 z dnia 7.08.2008 r, Nr FB.II.MC.3011-206/08 z dnia 27.07.2008 r. , Nr FB.II.EŻ.3011-282/08 z dnia 11.09.2008 r. zwiększających dotację celową na realizację własnych i zleconych zadań bieżących.

     W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-09-29

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-10-07