Zarządzenie Nr 114/09

ZARZĄDZENIE NR 114/09
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r , Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370) oraz § 12Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

  1) dochody ogółem : 15 151 113 zł

  2) wydatki ogółem : 16 561 113 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 114/09
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 31 marca 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009r.
Dział
Rozdział
 §
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
852
 
 
Pomoc społeczna
1 346 500
-7 500
1 339 000
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
50 000
2 500
52 500
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
50 000
2 500
52 500
 
85295
 
Pozostała działalność
134 000
-10 000
124 000
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
54 000
-10 000
44 000
Razem:
15 158 613
-7 500
15 151 113
 
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-24/09 z dnia 16.03.2009 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego.
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-50/09 z dnia 10.03.2009 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszającego dotację celową na dożywianie.
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 114/09
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 31 marca 2009 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 r.
Dział
Rozdział
 §
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
64 500
0
64 500
 
01095
 
Pozostała działalność
17 000
0
17 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
17 000
-50
16 950
 
 
4430
Różne opłaty i składki
0
50
50
600
 
 
Transport i łączność
2 403 851
0
2 403 851
 
60013
 
Drogi publiczne wojewódzkie
0
300
300
 
 
4430
Różne opłaty i składki
0
300
300
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
140 000
5 500
145 500
 
 
4430
Różne opłaty i składki
0
5 500
5 500
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
2 257 451
-5 800
2 251 651
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
25 000
-5 800
19 200
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
481 500
0
481 500
 
70095
 
Pozostała działalność
344 500
0
344 500
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 500
1 000
4 500
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
130 000
135 000
 
 
4260
Zakup energii
326 000
-131 000
195 000
750
 
 
Administracja publiczna
1 732 688
0
1 732 688
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 427 153
0
1 427 153
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70 406
30 000
100 406
 
 
4260
Zakup energii
46 000
-30 000
16 000
801
 
 
Oświata i wychowanie
3 266 850
0
3 266 850
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1 818 250
0
1 818 250
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 107 150
1 905
1 109 055
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
89 500
-1 905
87 595
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 650
858
2 508
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
108 860
-858
108 002
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
61 028
0
61 028
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
39 900
-48
39 852
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 200
48
3 248
 
80110
 
Gimnazja
641 376
0
641 376
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
385 450
1 727
387 177
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
32 500
-1 727
30 773
 
80195
 
Pozostała działalność
318 106
0
318 106
 
 
4260
Zakup energii
59 000
396
59 396
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 396
-396
6 000
852
 
 
Pomoc społeczna
1 555 309
-7 500
1 547 809
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
134 931
3 744
138 675
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
90 502
2 125
92 627
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 544
323
15 867
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 374
52
2 426
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0
1 000
1 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 800
442
4 242
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 198
-198
3 000
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
55 969
-232
55 737
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 132
-232
1 900
 
85295
 
Pozostała działalność
171 500
-11 012
160 488
 
 
2910
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0
1 455
1 455
 
 
3110
Świadczenia społeczne
91 500
-12 500
79 000
 
 
4560
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0
33
33
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
71 135
0
71 135
 
85404
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
55 947
0
55 947
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
44 250
-750
43 500
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0
750
750
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
538 400
0
538 400
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
356 800
50 000
406 800
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
356 800
50 000
406 800
 
92116
 
Biblioteki
181 600
-50 000
131 600
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
181 600
-50 000
131 600
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
90 202
0
90 202
 
92695
 
Pozostała działalność
70 202
0
70 202
 
 
3040
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
4 000
-250
3 750
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
0
250
250
Razem:
16 568 613
-7 500
16 561 113
 
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-24/09 z dnia 16.03.2009 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-50/09 z dnia 10.03.2009 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszającego dotację celową na dożywianie.
W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2009-03-31

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2009-03-31

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2009-03-31