Zarządzenie Nr 191/05

ZARZĄDZENIE NR 191/05

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 2 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

     Na podstawie art.128 ust.1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) oraz § 9 Uchwały Nr XIX/185/05 Rady Gminy Narewka z dnia 24.02.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządzam:

§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 38.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

  2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 20.219 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

  3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 50.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

  1.Dochody ogółem : 9.822.174 zł

  2. Wydatki ogółem : 11.051.349 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzania Nr 191/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 2.11.2005 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

3.375

16.535

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.375

8.050

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

3.375

8.050

852

 

 

Pomoc Społeczna

38.400

16.844

864.138

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

8.778

607.778

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

8.778

607.778

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

3.400

 

6.600

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3.400

 

6.600

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

35.000

 

177.000

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

35.000

 

81.000

85295

 

Pozostała działalność

 

8.066

20.760

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

 

8.066

20.760

Ogółem :

38.400

20.219

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

Zadania zlecone

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

3.375

16.535

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.375

8.050

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.375

3.375

852

 

 

Pomoc społeczna

 

8.778

992.815

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

8.778

607.778

 

3110

Świadczenia społeczne

 

6.843

581.243

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1.680

10.934

4300

Zakup usług pozostałych

 

255

1.888

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

3.400

 

6.600

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.400

 

6.600

Zadania własne

852

 

 

Pomoc społeczna

35.000

8.066

992.815

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

35.000

 

189.000

 

3110

Świadczenia społeczne

35.000

 

189.000

85295

 

Pozostała działalność

 

8.066

35.760

 

3110

Świadczenia społeczne

 

8.066

35.760

Ogółem :

38.400

20.219

 

     Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 38.400zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-427/05 z dnia 21.10.2005 r w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób uprawnionych do pobie-rania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych , za które opła-cana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 20.219 zł w tym:

Zadania zlecone :

dział 751

- 3.375 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białym-stoku Nr DBł. 3101-5-22/46/05 z dnia 30.09.2005r z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dział 852

- 8.778 na podstawie na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-427/05 z dnia 21.10.2005 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środ-ków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych.

Zadania własne :

dział 852

- 8.066 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.HS.3011-315/05 z dnia 26.09.2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących" .

Załącznik Nr 2

do Zarządzania Nr 191/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 2.11.2005 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

Zadania zlecone

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

736

736

16.535

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

346

346

8.050

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

33

301

4120

Składki na fundusz pracy

 

5

43

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

 

193

1.745

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

210

 

1.128

4300

Zakup usług pozostałych

 

115

1.394

4410

Podróże służbowe krajowe

136

 

64

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

390

390

7.735

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

121

 

128

4120

Składki na fundusz pracy

18

 

18

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

115

 

1.329

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

17

944

4300

Zakup usług pozostałych

 

373

662

4410

Podróże służbowe krajowe

136

 

64

zadania własne

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

700

700

206.294

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanita-cyjna wsi

700

700

203.294

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700

 

300

4300

Zakup usług pozostałych

 

700

700

600

 

 

Transport i łączność

2.000

2.000

624.634

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.000

2.000

554.714

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000

7.500

4270

Zakup usług remontowych

2.000

 

18.380

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

3.000

616.959

 

70095

 

Pozostała działalność

3.000

3.000

556.959

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

8.000

4430

Różne opłaty i składki

3.000

 

0

801

 

 

Oświata i wychowanie

39.327

39.327

3.646.334

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.302

39.073

1.407.465

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

35.471

835.931

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.100

18.100

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

402

 

1.413

4270

Zakup usług remontowych

2.900

 

2.100

4410

Podróże służbowe krajowe

 

502

2.502

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

12.563

 

67.817

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

718

 

4.162

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.865

 

43.244

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.143

 

8.127

4120

Składki na fundusz pracy

337

 

1.133

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

500

 

1.000

80110

 

Gimnazja

23.408

200

628.682

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.253

 

35.847

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.370

 

416.277

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.470

 

83.590

4120

Składki na fundusz pracy

1.315

 

10.995

4410

Podróże służbowe krajowe

 

200

1.200

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

54

 

340.256

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54

 

133.560

80195

 

Pozostała działalność

 

54

1.198.614

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

54

354

851

 

 

Ochrona zdrowia

3.000

3.000

125.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.000

3.000

55.000

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3.000

18.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

19.000

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

 

0

852

 

 

Pomoc społeczna

2.000

2.000

992.815

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

2.000

189.000

 

3110

Świadczenia społeczne

 

2.000

189.000

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2.000

 

48.000

 

3110

Świadczenia społeczne

2.000

 

48.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150

150

2.166.313

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50

50

1.119.717

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

40

40

4120

Składki na fundusz pracy

 

10

10

4410

Podróże służbowe krajowe

50

 

450

90095

 

Pozostała działalność

100

100

504.150

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

100

600

4300

Zakup usług pozostałych

100

 

4.900

Ogółem :

50.913

50.913

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę 50.913 zł w tym:

Zadania zlecone :

dział 751

- na 346 zł dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na przepro-wadzenie wyborów Prezydenta

- na 390 zł dokonuje się zmnian w planie wydatków przeznaczonych na przepro- wadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Zadania własne :

dział 010

o 700 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i przeznacza się na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych

dział 600

o 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów

dział 700

o 3.000 zł dokonuje się korekty planu.

dział 801

w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 39.327 zł

dział 851

o 3.000 zł zwiększa się plan wydatków wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych natomiast zmniejsza o 1.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych i o 2.000 zł środki na krajowe podróże służbowe

dział 852

o 2. 000 zł zmniejsza się plan środków na dodatki mieszkaniowe przeznacza się na zasiłki celowe (pogrzeb)

dział 900

na 150 zł dokonuje się korekty planu

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-12-16

Data modyfikacji: 2005-12-16

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-12-16