Zarządzenie Nr 202/05

ZARZĄDZENIE NR 202/05

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

     Na podstawie art.128 ust.1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) oraz § 9 Uchwały Nr XIX/185/05 Rady Gminy Narewka z dnia 24.02.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządzam:

§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 4.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

  2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 9.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

  3. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 101.902 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

  1.Dochody ogółem : 9.986.322 zł

  2. Wydatki ogółem : 11.213.432 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzania Nr 202/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14.12.2005 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

852

 

 

Pomoc Społeczna

 

9.300

979.606

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

9.300

728.006

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

9.300

728.006

85295

 

Pozostała działalność

4.760

 

16.000

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

4.760

 

16.000

Ogółem :

4.760

9.300

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

Zadania zlecone

852

 

 

Pomoc społeczna

 

9.300

1.108.283

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

9.300

728.006

 

3110

Świadczenia społeczne

 

9.030

697.923

4300

Zakup usług pozostałych

 

270

3.235

Zadania własne

852

 

 

Pomoc społeczna

4.760

 

1.108.283

 

85295

 

Pozostała działalność

4.760

 

37.000

 

3110

Świadczenia społeczne

4.760

 

37.000

Ogółem :

4.760

 

     Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.760 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-541/05 z dnia 30.11.2005 r w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób korzystających z dożywiania

    Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 9.300 zł na podstawie na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-524/05 z dnia 24.11.2005 r z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 2

do Zarządzania Nr 202/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14.12.2005 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

Zadania zlecone

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4

4

19.910

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4

4

7.735

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4

 

124

4300

Zakup usług pozostałych

 

4

666

852

 

 

Pomoc społeczna

100

100

1.108.283

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

100

100

728.006

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

28

1.328

4300

Zakup usług pozostałych

 

77

3.235

4410

Podróże służbowe krajowe

105

 

95

zadania własne

600

 

 

Transport i łączność

4.000

4.000

624.634

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

4.000

4.000

554.714

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

340

7.840

4270

Zakup usług remontowych

4.000

 

14.380

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

 

3.660

3.660

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1.000

1.000

616.959

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.000

1.000

60.000

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

 

39.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

11.000

750

 

 

Administracja publiczna

4.200

4.200

1.593.526

 

75023

 

Urzędy gmin

 

2.200

1.357.081

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2.000

27.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

200

700

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.000

1.000

30.500

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

12.500

4430

Różne opłaty i składki

1.000

 

4.000

75095

 

Pozostała działalność

3.200

1.000

66.645

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

 

6.980

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.950

4.950

112.430

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

 

450

9.950

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

450

1.450

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.650

4.500

100280

 

3020

Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń

 

200

300

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.000

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.650

 

16.350

4270

Zakup usług remontowych

 

1.000

2.300

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300

300

75414

 

Obrona cywilna

300

 

200

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

0

801

 

 

Oświata i wychowanie

3.718

3.718

3.682.124

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.000

2.000

1.442.755

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000

20.100

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

28.000

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

518

518

67.817

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

445

8.572

4120

Składki na fundusz pracy

 

73

1.206

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

518

 

482

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1.200

1.200

340.256

 

3020

Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń

 

1.000

2.800

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

200

200

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

 

6.800

851

 

 

Ochrona zdrowia

500

500

154.545

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500

500

55.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

 

18.500

4410

Podróże służbowe krajowe

 

100

100

4430

Różne opłaty i składki

 

400

400

852

 

 

Pomoc społeczna

9.330

9.330

1.108.283

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

1.500

190.500

 

3110

Świadczenia społeczne

 

1.500

190.500

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

9.330

 

38.670

 

3110

Świadczenia społeczne

9.330

 

38.670

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

1.830

63970

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.787

41409

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

30

7925

4120

Składki na fundusz pracy

 

13

1079

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

 

85295

 

Pozostała działalność

 

6.000

37.000

 

3110

Świadczenia społeczne

 

6.000

37.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

73.000

73.000

2.166.313

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

18.000

1.137.717

 

4260

Zakup energii

 

15.000

67.100

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.000

7.400

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i mostów

73.000

13.000

474.646

 

4260

Zakup energii

 

13.000

75.300

4270

Zakup usług remontowych

8.000

 

16.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65.000

 

383.346

90095

 

Pozostała działalność

 

42.000

546.150

 

3020

Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń

 

4.800

12.800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3.000

3.600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

33.400

163.400

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

800

1.800

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.100

1.100

116.700

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

1.100

1.100

86.700

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

810

12.876

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.100

 

5.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

266

2.466

4120

Składki na fundusz pracy

 

24

334

ogółem:

101.902

101.902

 

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę101.902 zł w tym:

Zadania zlecone :

dział 751

- 4 zł - korekta planu na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu

- 100 zł - zmiana w planie wydatków związanych z wypłata świadczeń rodzinnych.

Zadania własne :

dział 600

o 4.000 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych a zwiększa się o 340 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów oraz 3.660 zł przeznacza się na zakup pługa do odśnieżania.

dział 700

o 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych i przeznacza się na opłacenie faktur za wypisy i wyrysy działek.

dział 750

zmniejsza się plan wydatków o 4.200 zł w tym:

- 1.000 zł z różnych opłat i sładek w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 3.200 zł ze środków przeznaczonych na opłaty telefoniczne w GCI

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.200 zł w tym:

- 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy

- 200 zł na badania okresowe prowcowników Urzędu Gminy

- 1.000 zł na zakup usług pozostałych w promocji gminy

- 1.000 zł na zakup druków do GCI

dział 754

o 4.650 zł zmniejsza się plan zakupu materiałów do OSP i o 300 zł plan wydatków przeznaczonych na podróże krajowe w rozdziale Obrona cywilna i przeznacza się na :

- 450 zł zakup paliwa dla policji w Narewce

- 200 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej

- 3.000 zł na wypłatę członkom OSP za udział w akcji gaśniczej

- 1.000 zł na remont samochodu w OSP

- 300 zł na podróże służbowe krajowe

dział 801

w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 3.718 zł zgodnie z zarządzenie Nr 2 Dyrektora Szkoły.

dział 851

o 100 zł zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe krajowe i o 400 zł opłaty i składki natomiast zmniejsza o 500 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych .

dział 852

o 9.330 zł zmniejsza się plan środków na dodatki mieszkaniowe przeznacza się:

- 1.500 zł na za celowe

- 1.787 zł na wynagrodzenia osobowe

- 30 zł skłaki ZUS

- 13 zł składki na Fundusz Pracy

- 6.000 zł na dożywianie dzieci

dział 900

W dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 73.000 zł w tym:

zmniejsza się plan wydatków o

- 8.000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale oświetlenie ulic

- 65.000 zł ze środków pozostałych z madernizacji oświetlenia ulicznego

zwiększa się plan wydatków o

- 15.000 zł na opłacenie faktur za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków

- 3.000 zł na opłacenie faktur za badanie ścieków

- 13.000 zł na opłacenie faktur za oświetlenie ulic

- 4.800 zł na środki BHP

- 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe

- 33.400 zł na zakup paliwa do sprzętu gospodarki komunalnej

- 800 zł na badania okresowe

dział 926

o 1.100 zł zmniejsza się plan wydatków z wynagrodzeń bezosobowych i przeznacza się:

- 810 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

- 266 zł na składki ZUS

- 24 zł na Fundusz Pracy

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-12-16

Data modyfikacji: 2005-12-16

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-12-16