Zarządzenie Nr 228/06

ZARZĄDZENIE NR 228/06

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 9 Uchwały Nr XXVI/253/05 Rady Gminy Narewka z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. zarządzam:

§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 12.000 zł zgodnie z załącznikiem

  2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 87.198 zł zgodnie z załącznikiem

  3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 63.213 zł zgodnie z załącznikiem

  4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 138.411 zł zgodnie z załącznikiem

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

  1) dochody ogółem : 12.310.045 zł

  2) wydatki ogółem : 13.689.419 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik

do Zarządzania Nr 228/06

Wójta Gminy Narewka

z dnia 5.06.2006 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

852

 

 

Pomoc Społeczna

12.000

67.725

1.162.825

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

204.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12.000

 

84.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

28.000

120.000

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

4.500

52.500

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

4.500

52.500

85295

 

Pozostała działalność

 

35.225

49.225

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

35.225

49.225

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

19.473

26.928

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

19.473

26.928

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

19.473

26.928

Ogółem:

12.000

87.198

 

Zmian w planie dochodów budżetu gminy dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniających plan dotacji celowych.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

600

 

 

Transport i łączność

50.100

50.100

426.912

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

50.100

 

371.612

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

50.000

56.500

4270

Zakup usług remontowych

50.100

 

60.812

4300

Zakup usług pozostałych

 

100

100

750

 

 

Administracja publiczna

6.580

6.580

1.562.734

 

75023

 

Urzędy gmin

6.580

 

1.357.784

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.500

 

677.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

920

 

122.275

4120

Składki na fundusz pracy

160

 

17.358

75095

 

Pozostała działalność

 

6.580

45.450

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.500

17.755

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

920

3.194

4120

Składki na fundusz pracy

 

160

483

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

391

391

113.240

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

391

391

112.740

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

200

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

391

 

19.609

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

191

191

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

700

700

59.000

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

700

700

59.000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

390

390

4120

Składki na fundusz pracy

 

60

60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

250

2.250

4300

Zakup usług pozostałych

700

 

26.300

801

 

 

Oświata i wychowanie

300

300

4.009.396

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

300

 

338.354

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

 

140.079

80195

 

Pozostała działalność

 

300

1.483.286

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

300

300

852

 

 

Pomoc społeczna

3.451

59.176

1.303.146

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

951

951

842.000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

951

 

12.047

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

951

1.451

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

16.000

216.000

 

3110

Świadczenia społeczne

 

16.000

216.000

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

500

5.000

81.715

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4.500

57.123

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

 

9.155

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

3.500

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

2.000

42.056

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000

 

29.204

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2.000

4.202

85295

 

Pozostała działalność

 

35.225

86.375

 

3110

Świadczenia społeczne

 

35.225

83.225

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

19.473

26.928

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

19.473

26.928

 

3240

Stypendia dla uczniów

 

19.473

26.928

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.691

1.691

2.296.748

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.691

1.330

1.649.309

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

200

400

4120

Składki na fundusz pracy

 

30

30

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.100

7.700

4270

Zakup usług remontowych

1.691

 

9.309

90095

 

Pozostała działalność

 

361

470.439

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

361

19.776

Ogółem

63.213

138.411

 

W tym zadania zlecone :

852

 

 

Pomoc społeczna

951

951

1.303.146

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

951

951

842.000

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

951

 

12.047

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

951

1.451

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

12.000

 

84.000

 

3110

Świadczenia społeczne

12.000

 

84.000

Zmniejsza się plan wydatków o 63.213 zł natomiast zwiększa się o 138.411 zł w tym :

Dział 600

o 50.100 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych i przeznacza się 50.000 zł na zakup płytek chodnikowych i 100 zł na zakup usług pozostałych

Dział 750

o 6.580 zł zmniejsza się plan wydatków wynagrodzenia osobowego i skł.ZUS w Urzędzie Gminy a zwiększa się w Gminnym Centrum Informacji.

Dział 754

o 391 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się 200 zł na zakup środków BHP i 191 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 756

na 700 zł dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w rozdziale pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych.

Dział 801

o 300 zł zmiejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w dowożeniu uczniów do szkół i przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 852

- rozdział 85212 - na 951 zł dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących

- rozdział 85214 - zwiększa się plan wydatków o 28.000 zł na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-50/06 z dnia 22.03.2006 r. i Nr FB.II.MD.3011-115/06 z dnia 28.04.2006r z przeznaczeniem na wypłatę w ramach zadań własnych zasiłków okresowych , natomiast zmniejsza się o 12.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe wypłacane w ramach zadań zleconych

- rozdział 85219 - zwiększa się plan wydatków o 4.500 zł na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-79-1/06 z dnia 14.08.06 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

- rozdział 85228 - 2.000 zł zwiększa się plan wydatków na umowy zlecenia ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

- rozdział 85295 - zwiększa się plan wydatków o 35.225 zł na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-50/06 z dnia 22.03.2006 r.
i Nr FB.II.MC.3011- 98/06 z dnia 8.05.2006 r. na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854

     Zwiększa się plan wydatków o 19.473 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-120/06 z dnia 5.05.2006r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

Dzial 900

     w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 1.691 zł jest to zwiększenie planu wynagrodzenia bezosobowego oraz składek ZUS od umów zleceń na oczyszczalni oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika sezonowego.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Data modyfikacji: 2006-07-10

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-07-10