Zarządzenie Nr 253/06

ZARZĄDZENIE NR 253/06

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 29 listopada 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217) oraz § 9 Uchwały Nr XXVI/253/05 Rady Gminy Narewka z dnia 29.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. zarządzam:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 99.728 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

  1) dochody ogółem : 11.789.489 zł

  2) wydatki ogółem : 13.318.863 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzania Nr 253/06

Wójta Gminy Narewka

z dnia 29.11.2006 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2006 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

801

 

 

Oświata i wychowanie

11

1.106.715

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11

5.026

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

11

2.026

Razem:

11

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

801

 

 

Oświata i wychowanie

11

4.278.262

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11

1.689.356

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11

575

Razem:

11

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011- 428/06 z dn. 03.11.2006 r. z przeznaczeniem na na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzania Nr 253/06

Wójta Gminy Narewka

z dnia 29.11.2006 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1.000

1.000

199.273

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.000

 

181.000

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

500

-

-

01095

 

Pozostała działalność

-

1.000

8.273

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń

-

1.000

1.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1.300

1.300

529.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

100

171.100

 

4430

Różne opłaty i składki

-

100

34.100

70095

 

Pozostała działalność

1.300

1.200

357.900

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

1.200

1.200

4260

Zakup energii

1.300

-

338.700

750

 

 

Administracja publiczna

18.000

18.000

1.424.754

 

75022

 

Rady gmin

-

11.000

65.500

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

10.000

60.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.000

4.000

75023

 

Urzędy gmin

18.000

7.000

1.162.810

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

7.000

34.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

-

49.599

4270

Zakup usług remontowych

8.000

-

22.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

44.731

44.731

4.278.262

 

80101

 

Szkoły podstawowe

15.431

 

1.689.356

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

400

 

67.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.031

 

994.703

80110

 

Gimnazja

-

12.888

530.524

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

-

688

30.388

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

12.200

351.562

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

26.300

16.300

328.354

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

1.200

1.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.000

 

115.094

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.500

-

20.536

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

-

2.918

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15.000

155.079

4270

Zakup usług remontowych

7.300

-

5.700

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

100

100

80195

 

Pozostała działalność

3.000

15.543

1.677.046

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

2.110

2.110

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

381

381

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

52

52

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

17.200

4260

Zakup energii

-

7.000

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

6.000

6.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.000

25.000

2.073.814

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8.500

8.500

1.393.451

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

 

14.500

4260

Zakup energii

 

7.000

62.000

4270

Zakup usług remontowych

1.500

 

7.809

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.500

5.900

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

5.000

505.403

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

 

403.536

90015

 

Oświetlenie ulic , placów i dróg

11.500

 

107.800

 

4260

Zakup energii

2.500

 

59.800

4270

Zakup usług remontowych

9.000

 

31.000

90095

 

Pozostała działalność

 

11.500

481.939

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

2.000

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

9.000

134.018

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

500

2.000

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

6.740

6.740

116.800

 

92604

 

Instytucje kultury

6.740

6.740

91.800

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.740

15.753

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.740

 

17.425

4260

Zakup energii

 

5.000

11.000

Zadania zlecone:

852

 

 

Pomoc społeczna

2.957

2.957

1.537.478

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.957

2.957

915.312

 

3110

Świadczenia społeczne

 

2.652

881.602

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.652

 

9.395

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

305

1.756

4300

Zakup usług pozostałych

305

 

4.533

Ogółem :

99.728

99.728

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 99.728 zł w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

o 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących na wodociągach i przeznacza się na zakup nagród za udział w konkursie etapu gminnego " na najlepiej wykonane zadanie prewencyjne w programie zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o 1.300 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup energii i przeznacza się:

-100 zł na opłaty i składki

- 1.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe

Dział 750 - Administracja publiczna

na 18.000 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących

Dział 801 - Oświata i wychowanie

na 44.731 zł dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie

Dział 852 - Pomoc społeczna

W celu pełnej realizacji zadań zleconych dokonuje się zmian na kwotę 2.957 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na 20.000 zł dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących oraz

5.000 zł - zmiana klasyfikacji w zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki" realizowanego przy wspólfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (dział 900)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

na 6.740 zł dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Narewce.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2006-11-29

Data modyfikacji: 2006-11-29

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2006-11-29