Uchwała Nr XVII/162/04

UCHWAŁA NR XVII/162/04

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków o kwotę 180.420 zł zgodnie z złącznikiem Nr 2

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r oraz środków na ich realizację w kwocie 2.421.065 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

    1) dochody ogółem : 7.854.216 zł

    2) wydatki ogółem : 9.186.363 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/162/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 30.11.2004 r

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2004 r

1. Dochody:

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

600

 

 

Transport i łączność

25.000

340.671

 

60016

 

Drogo publiczne gminne

25.000

340.671

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

25.000

25.000

Ogółem :

25.000

 

2. Wydatki :

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

600

 

 

Transport i łączność

25.000

594.758

 

60016

 

Drogo publiczne gminne

25.000

506.958

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

181.287

ogółem :

25.000

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł - są to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Łuka - porozumienie Nr WOD.3041-79/2003/2004 z dnia 5.10.2004 r

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/162/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 30.11.2004 r

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 r

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

-

40.000

267.840

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

40.000

265.340

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

40.000

225.000

750

 

 

Administracja publiczna

45.000

 

1.360.529

 

75023

 

Urzędy gmin

45.000

 

1.176.029

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45.000

 

604.190

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1.400

114.280

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

1.400

91.780

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.200

7.268

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

200

1.320

758

 

 

Różne rozliczenia

58.960

 

22.040

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

58.960

 

22.040

 

4810

rezerwy

58.960

 

22.040

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

81.720

2.875.972

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

22.700

1.871.435

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

22.700

933.876

80110

 

Gimnazja

 

36.260

690.658

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3.000

38.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.500

471.878

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.760

94.260

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

22.760

287.519

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.000

100.114

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

18.430

4120

Składki na Fundusz Pracy

460

2.610

852

 

 

Pomoc społeczna

10.000

 

756.279

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

8.000

 

77.900

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.000

 

51.115

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

 

45.508

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000

 

24.283

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.460

57.300

2.131.782

 

90001

 

 

40.000

 

1.443.707

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

 

1.252.707

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
 
zmianach

Dział

Rozdz

§

 

90095

 

Pozostała działalność

20.460

57.300

576.160

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników                            

 

48.000

289.788

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.200

53.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1.100

7.470

4270

Zakup usług remontowych

20.460

 

45.340

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.000

 

314.380

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2000

 

184.830

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2000

 

52.901

92116

Biblioteki

2000

 

129.550

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2000

 

91.043

926

 

 

Kultura Fizyczna i sport

2.000

 

108.770

 

92604

 

Instytucje kultury

2000

 

88.770

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2000

 

10.385

Ogółem :

180.420

180.420

 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.420 zł w tym :

dział 750 - administracja publiczna

- o 45.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników

dział 758 - różne rozliczenia

- o 58.960 zł zmniejsza się plan rezerwy

dział 852 - pomoc społeczna

- o 10.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników (8 tys.w GOPS i 2 tys.- usługi opiekuncze)

dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o 20.460 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych

- o 40.000 zł zmniejsza się plan wydatków - budowa kanalizacji sanitarnej w Siemianówce

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o 4.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników ( 2 tys. GOK
i 2 tys. Biblioteki )

dział 926 - Kultura fizyczna i sport

o 2.000 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników OSiR Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 180.420 zł w tym:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- o 40.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę wodociagu kolonia Lewkowo Nowe

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o 1.200 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- 200 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne

dział 801 - Oświata i wychowanie

- 22.000 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i odprawy pośmiertnej w szkole podstawowej

- 3.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom gimnazjum

- 30.500 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej w gimnazjum

- 2.760 zł zwiększa się plan wydatków ZUS

- o 19.000 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia kierowców

- o 3.300 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

- 460 zł składki na fundusz pracy

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o 48.000 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia , pracowników dodatkowo zatrudnionych, prace interwencyjne i publiczne

- o 8.200 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

- o 1.100 zł składki na fundusz pracy


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/162/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 30.11.2004 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r

Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja

rok

rozp

zak.

wartość
kosztoryso-wa

dochych-czas
poniesione
wydatki

środki

wynikają

ce z

planów

W tym :

środki
własne

wpłaty
ludność

środki
ZPORR

dotacje

 

Kredyty
i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. ZADANIA KONTYNUOWANE

Budowa kanalizacji nad Zalewem Siemianówka 90001 § 6050

1999

2006

7.200.000

3.667.236

111.447

71.447

40.000

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Siemianówka 90001 § 6050

2003

2004

727.198

727.198

327.198

400.000

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Zabłotczyzna 90001 § 6050

2003

2004

163.032

5.785

157.247

7.247

150.000

kanalizacja Planta
90001 § 6050

2003
2007

1.200.000

10.000

66.000

26.000

40.000

przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo
60016 § 6050, - 60016 § 6058

2003

2004

425.645

4.750

420.895

105.224

-

315.671

budowa kanalizacji Guszczewina
90001 § 6050, 90001 § 6058

2004

2005

467.700

7129

100.000

50.000

50.000

ZADANIA
NOWO-ROZPOCZYNANE

wodociąg kolonia
Lewkowo Nowe
01010 § 6050

2004

2005

130.000

130.000

121.000

8.000

wodociąg Tarnopol- Siemianówka
01010 § 6050

2004

2004

40.000

40.000

40.000

-

wodociąg kolonia Siemianówka
01010 § 6050

2004

2004

40.000

40.000

38.000

2.000

wodociąg Tarnopol- Łuka
01010 § 6050

2004

2006

350.000

15.000

15.000

droga gminna
60016 § 6050

2004

2005

97.693

76.063

51.063

0

25.000

instalacja internetowa i elektryczna UG 75023.6050

2004

2004

21.400

21.400

21.400

modernizacja budynku Szkoły Pod. w Siemianówce 80101 § 6050

2004

2005

800.000

325.000

100.000

225.000

budowa kanalizacji Kruhlik i Mostki
90001 § 6050,90001 § 6058

2004

2005

1.113.800

130.815

80.815

50.000

kanalizacja Narewka
90001 § 6050

2004

2004

50.000

50.000

34.000

16.000

kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050

2004

2006

800.000

10.000

10.000

Razem:

13.626.468

3.684.900

2.421.065

1.099.394

106.000

415.671

25.000

775.000



Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-12-12

Data modyfikacji: 2004-12-12

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-12-12