Uchwła Nr XXII/218/05

UCHWAŁA NR XXII/218/05

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 108.650 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 420.650 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

  3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 218.346 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

  4. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków w kwocie 312.000 zł stanowi pożyczka długoterminowa

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2005r oraz środków na ich realizację w kwocie 4.133.315 zł
      - stanowi załącznik Nr 3

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2005 r - stanowiacą załącznik Nr 5

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

       dochody ogółem : 9.904.914 zł

       wydatki ogółem : 11.151.306 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/218/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 8.06.2005 r

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 r

1. Dochody:

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108.650

130.150

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

108.650

108.650

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

108.650

108.650

Ogółem :

108.650

2. Wydatki :

Klasyfikacja

Nazwa

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

312.000

2.134.413

 

90015

 

Oświetlenie ulic placów i dróg

312.000

534.646

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

312.000

448.346

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108.650

512.191

 

92110

 

Galerie i biura wystaw artystycznych

108.650

165.691

 

6058

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

108.650

108.650

Ogółem :

420.650

 

     Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 108.650 zł - są to środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz

     Zwiększa się plan wydatków o 312.000 zł - pożyczka z BOŚ na modernizację oświetlenia ulicznego.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/218/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 8.06.2005 r

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 r

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

Dział

Rozdz

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

20.000

  

344.253

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.000

 

341.253

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

 

340.253

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

144.959

416.959

 

70095

 

Pozostała działalność

 

144.959

356.959

 

4260

Zakup energii

 

139.959

335.959

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.000

5.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

86.346

16.346

2.134.413

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

86.346

 

1.094.517

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

86.346

 

543.889

90015

 

Oświetlenie ulic placów i dróg

 

16.346

534.646

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

 

16.346

448.346

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

112.000

57.041

512.191

 

92110

 

Galerie i biura wystaw artystycznych

112.000

57.041

165.691

 

6050

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

112.000

 

0

 

6059

Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

 

57.041

57.041

Ogółem :

218.346

218.346

 

    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 218.346 zł w tym:

- 20.000 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - ze środków przeznaczonych na budowę wodociagu Tarnopol - Nowa Łuka

- 86.346 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji (w dziale tym zmniejsza się środki na budowę kanalizacji w Guszczewinie o 220.000 zł , o 16.346 zł zmniejsza się środki na budowę kanalizacji nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka a zwiększa się o 150.000 zł na budowę kanalizacji do Ośrodka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka)

- 112.000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan środków własnych § 6050 na adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz

     Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 218.346 zł w tym:

- 144.959 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup gazu i oleju opałowego oraz na badania techniczne pojemników na gaz.

- 16.346 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.

- 57.041 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ustala się plan w § 6059 - środki własne przy współfinansowaniu ze środków SPO adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/218/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 8.06.2005 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

rok
rozp.
zak.

wartość
kosztorysowa

dotychczas
poniesione
wydatki

środki
wynikające z planów

W tym :

środki
własne

środki
funduszy Unijnych

wpłaty
ludność

Środki z budżetu
państwa

dotacje
bezzwrotne
z funduszy
celowych

Kredyty i pożyczki

wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050

2004
2005

145.601

19.065

126.536

116.536

10.000

 

 

 

wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka 01010 § 6050

2004
2005

237.889

4.172

213.717

213.717

 

 

 

 

droga gminna Nowa Łuka Michnówka  60016 § 6050

2004
2005

71.441

1.441

70.000

45.000

 

 

25.000

 

przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059

2003
2005

439.074

10.240

428.834

64.373

321.578

 

42.883

 

 

tereny rekreacyjne Stary Dwór 63095 § 6050

2005
2006

500.000

-

270.000

270.000

 

 

 

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059

2005
2006

183.974

-

183.974

45.994

137.980

 

 

 

termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050

2004
2006

700.000

4.766

280.000

55.000

 

 

225.000

adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059

2005
2006

1.467.986

-

880.000

220.000

660.000

 

 

 

Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050

2005
2006

100.000

-

50.000

50.000

 

 

 

kanalizacja Planta90001 § 6050

2003
2006

1.200.000

7.280

40.000

30.000

 

10.000

 

kanalizacja Guszczewina
90001 § 6050

2004
2005

244.449

14.449

230.000

-

10.000

 

220.000

 

Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki 90001 § 6058 i § 6059

2004
2006

753.650

9.880

472.328

70.851

354.245

47.232

 

 

kanalizacja Mikłaszewo 90001 § 6050

2004
2006

750.000

4.282

30.000

30.000

 

 

 

 

kanalizacja Grodzisk (ul.Kolejowa)
90001 § 6050

2005
2005

30.000

-

30.000

30.000

 

 

 

 

kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i wieś Siemianówka 90001 § 6050

2005
2008

100.000

-

63.889

13.889

 

50.000

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym 90001 § 6050

2005
2008

180.000

-

150.000

20.000

 

 

130.000

 

modernizacja oświetlenia ulicznego
90015 § 6050

2005
2005

448.346

-

448.346

136.346

 

 

 

312.000

Galeria im. Tamary Sołoniewicz
92110 § 6050

2005
2006

448.000

-

165.691

57.041

108.650

 

 

 

Razem

 

8000410

75575

4133315

1468747

1582453

70.000

90.115

385.000

537.000


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/218/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 8.06.2005 r

Plan przychodów i rozchodów 2005 r

Lp

W y s z c z e g ó l n i e n i e

K w o t a

I

P r z y c h o d y
o g ó ł e m

1.581.000

 

W tym :

wolne środki

pożyczki

1.044.000

537.000

II

R o z c h o d y
o g ó ł e m

334.608

 

W tym :

spłaty kredytów długoterminowych

spłaty pożyczek długoterminowych

6.108

328.500

Informacje uzupełniające :

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.246.392 zł :

- kredytem na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł

- pożyczką na modernizację oświetlenia ulicznego z Banku Ochrony Środowiska 312.000 zł

- wolne środki - 709.392 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/218/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 8.06.2005 r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r

Lp

W y s z c z e g ó l n i e n i e

Kwota zł

I

Stan długu na 31.12.2004r

2.009.823

 

1. Zaciągnięte kredyty :

50.879

w tym:
- umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł

50.879

2. Zaciągnięte pożyczki

1.958.944

w tym:

- umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł

- umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł

- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł

- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł

- umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł

978.844

612.500

260.700

28.700

78.200

1.Przyjęte depozyty
- w tym zbywalne

-

II

Planowane zwiększenie długu w 2005 r

537.000

 

O g ó ł e m (I + II)

2.546.823

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r

334.608

 

1. kwoty spłaconych rat kredytów

6.108

2. kwoty spłaconych rat pożyczki

328.500

IV

Ogółem dług na 31.12.2005 (I + II - III)

2.212.215

V

Planowane dochody na 2005r

9.890.914

VI

% (IV : V)

22,37 %

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-06-09

Data modyfikacji: 2005-06-09

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-06-09