Zarządzenie Nr 137/04

ZARZĄDZENIE NR 137/04

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

     Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) zarządzam:

§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 127.330 zł.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

     1) dochody ogółem 7.829.216 zł

     2) wydatki ogółem 9.161.363 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

            mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik

do Zarządzania Nr 137/04

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21.10.2004r

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 r

Klasyfikacja

Nazwa

Zmniej-

Szenie

Zwiększe-nie

Plan po

Zmianach

Dział

Rozdz

§

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

830

830

569.758

60016

Drogi publiczne gminne

830

481.958

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

830

9.170

4270

zakup usług remontowych

830

830

750

Administracja publiczna

40.000

40.000

1.405.529

75023

Urzędy gmin

40.000

35.000

1.221.029

4270

zakup usług remontowych

40.000

58.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

135.000

75095

Pozostała działalność

5.000

49.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

6.500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000

1.000

112.880

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.000

1.000

90.380

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

47.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

8.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/

500

500

48.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych

500

500

48.500

4300

Zakup usług pozostałych

500

30.500

4430

Różne opłaty i składki

500

-

801

Oświata i wychowanie

50.000

50.000

2.794.252

80101

Szkoły podstawowe

50.000

1.848.735

4270

zakup usług remontowych

50.000

6.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

50.000

264.759

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.000

132.639

852

Pomoc społeczna

5.000

5.000

766.279

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.000

1.000

85.900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

59.115

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

2.192

85228

Usługi opiekuńcze

4.000

4.000

47.508

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.000

26.283

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

10.042

1

2

3

4

5

6

7

900

Gospodarka komunalna

26.000

26.000

2.134.942

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.000

1.000

1.483.707

4300

Zakup usług pozostałych

1000

6.000

4430

Różne opłaty i składki

1.000

5.000

90095

Pozostała działalność

25.000

25.000

539.320

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.000

125.010

4270

zakup usług remontowych

25.000

65.800

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.000

4.000

318.380

92109

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

4.000

4.000

186.830

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000

54.901

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

11.630

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

42.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

35.013

Razem:

127.330

127.330

Dokonuje się zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę 127.330 zł w tym:

dział 600

o 830 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na usługi remontowe ( wynajem równarki)

dział 750

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w wydatkach przeznaczonych na termomodernizację budynku biura UG

a zwiększa się :

- 35.000 zł - na opłaty pocztowe, internet,

- 5.000 zł - na zakup materiałów

dział 754

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w wydatkach przeznaczonych na zakup materiałów

a zwiększa się :

- 1.000 zł - na zakup usług pozostałych,

dział 756

o 500 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki, a zwiększa się zakup usług pozostałych

dział 801

o 50.000 zł zmniejsza się plan usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na dowóz dzieci (paliwo, części zamienne)

dział 852

- o 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów

- o 4.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w usługach opiekuńczych a zwiększa się plan zakupu usług pozostałych (umowy zlecenia)

dział 900

zmniejsza się plan wydatków o 26.000 zł w tym :

- 1.000 zł z różnych opłat

- 25.000zł z zakupu usług remontowych

a zwiększa się :

- 1.000 zł zakup usług pozostałych

- 25.000 zł na zakup materiałów (na zakup części zamiennych i paliwa)

dział 921

o 4.000 zł zmniejsza się plan wydatków w tym:

- 3.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników

- 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne

a zwiększa się :

- 1.000 zł na zakup materiałów

- 3.000 zł na zakup usług pozostałych

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2004-11-17

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2004-11-17